审计室是学校内部审计工作的职能部门,对学校及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立客观的监督、评价和建议,以促进学校完善内部治理和控制,提高教育资金使用效益,更好地实现教育目标。具体职责如下:
1.制定和完善学校内部审计规章制度,拟定年度审计计划并组织实施;
2.对学校及所属单位的财务收支及有关经济活动进行审计;
3.对学校及所属单位的预算执行和决算情况进行审计;
4.对学校各单位中层党政领导干部任期经济责任进行审计;
5.对学校及所属单位的内部控制和风险管理进行审计;
6.对学校及所属单位建设、修缮工程进行审计;
7.对学校及所属单位大宗采购项目进行审计;
8.对学校及所属单位对外投资项目进行审计;
9.对学校及所属单位的专项资金筹措、拨付、管理和使用情况进行审计;
10.对学校及所属单位国有资产的管理和使用情况进行审计;
11.对学校各类科研项目经费管理与使用情况进行审计;
12.根据学校安排开展专项审计或专项审计调查;
13.督促落实审计发现问题的整改工作;
14.完成内部审计统计及审计档案管理工作;
15.完成上级部门交办或学校安排的其他工作。