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2025年10月20日至12月10日,审计室对校医院财务收支及管理情况开展了全面专项审计。目前,现场审计工作已顺利完成。
为保障审计结果客观准确、推动后续整改有效落实,2025年12月24日,审计室组织召开专题沟通会,校医院负责人及事务所项目组人员共同参加。沟通会重点围绕审计报告初稿所反映的问题、相关情况说明及管理建议进行了深入交流与充分讨论,进一步厘清了事实,明确了整改方向,为报告最终定稿及下一阶段整改工作奠定了坚实基础。
(供稿:宗胜男 审核:伍秀莹 终审:张亚茹)
审计室组织召开校医院专项审计沟通会
审计室组织召开附属幼儿园副园长离任经济责任审计沟通会
审计室发起召开2024年度经济责任审计工作推动会
关于2020至2022年全国内部审计先进集体推选的公示
审计室发起召开2023年度经济责任联席会议